审计工作总结

2025-02-11 07:03:52 150
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一、审计概况

市审计局完成审计和审计调查项目55个,审计查出主要问题254个,涉及问题金额16.48亿元,提出审计建议167条,自行解缴、清退0.25亿元,促进资金拨付1.42亿元,促进制定或完善管理制度24个,向有关部门移送问题线索6件;向市委、市政府、市委审计委员会报送各类审计要情、专报18份,受到市委、市政府主要领导肯定性批示2次;获得“成都市2022年度优秀审计项目”“xx市乡村振兴工作先进集体”等集体奖项4个、干部职工各类先进个人11人次,1人选拔到市属国有企业任总审计师;3人取得中级审计师证书、1人取得高级审计师证书,晋升一级主任科员1人、晋升二级主任科员1人,选拔任用中层干部5人,交流轮岗10人次,考调新进人员1人。

二、财政预算执行审计

市审计局对67个市级部门实现审计全覆盖,重点核查15个部门(单位);重点审计2022年度市本级财政预算执行情况、财政决算编制情况及其他财政收支情况,并对xx市地方政府债券、预算内基本建设、交通运输等专项资金管理使用情况,以及道路交通事故社会救助基金、财政暂付款和库款管理等方面进行延伸审计。2022年度各市级部门(单位)预决算收支执行、国有资产管理、网络安全和信息化建设发现非金额计量问题31个,涉及金额3631.99万元。

三、领导干部经济责任审计

市审计局全年审计9个单位13名领导干部任期经济责任履行情况(任中11名、离任2名),同步开展2名领导干部自然资源资产离任(任中)审计,提交审计报告和审计结果报告24篇,审计查出领导干部负领导责任的非金额问题78个,查出主要问题金额440426.84万元(管理不规范金额440390.82万元、违规金额36.02万元),领导干部负领导责任问题金额440xxx.39万元;促进制定或完善管理制度6个,提出并采纳审计建议60条。

四、重点民生专项审计

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