(11篇)开展小金库专项治理自查自纠工作报告

2025-04-17 07:03:52 123
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篇一 开展小金库专项治理自查自纠工作报告

根据县财政局, 县监察局、 县审计局、 县人力资源和社会保障局关于转发《市深入开展严肃纪律和“小金库存” 专项治理工作方案的通知》 的通知精神, 我局对照要求, 认真地开展组织开展了“小金库” 专项治理自查自纠工作, 现将治理工作开展情况如下。

一、 加强组织领导为做好我局“小金库” 治理工作, 我局专门成立了以局班子主要成员任正副组长, 纪检、 财务人员为成员的工作领导小组, 为切实做好“小金库” 治理工作提供了组织保障。

二、 认真组织开展治理工作(一) 做好宣传工作。 利用职工会, 向职工传达治理工作的重要意义, 提高职工对治理工作的认识, 促进工作深入开展。

篇二 小金库专项治理工作的自查自纠报告 1150 字小金库专项治理工作的自查自纠报告按照《XX 市区关于在党政机关和事业单位及社会团体开展“小金库” 专项治理工作的实施方案》 的通知(牧纪【】 58 号) , 区交通局认真开展了治理“小金库” 工作, 现将自查自纠情况总结如下:一、 健全组织, 强化领导为确保此次专项治理工作顺利进行, 我局成立了由局长魏杰任组长、 副局长任副组长的治理工作领导小组, 由财务科具体负责此次专项治理工作。

二、 提高认识, 加强宣传“小金库” 专项治理后, 我局迅速召开了专题会议, 传达学习《XX 市区关于在党政机关和事业单位及社会团体开展“小金库” 专项治理工作的实施方案》 的通知精神, 要求大家正确认识开展此项活动的重大意义, 要认真对待专项治理工作,明确清理检查“小金库” 是深入贯彻落实党的十七大精神, 加强廉政建设, 从源头上遏制和防止腐败。 要求大家, 对照“七种” 表现形式认真自查自纠, 做到不走过场、 不留死角, 及时发现和解决存在的问题。

三、 落实举报制度, 加强工作监督我局治理“小金库” 工作领导小组办公室设立并公布了举报电话, 建立了举报登记和工作保密制度。 由财务科长朱梅具体负责, 确保件件有交待、 事事有着落。

既营造了浓厚的工作氛围, 又保证了此项工作有效开展。

四、 认真开展自查, 实施长效监督按照《XX 市区关于在党政机关和事业单位及社会团体开展“小金库” 专项治理工作的实施方案》 的通知(牧纪【】 58 号) 要求, 我局重点围绕“专项治理”

中的七项内容开展清查活动, 对各类帐户、 帐据进行了认真细致的清查。

1、 我局均按照国家有关财经法规执行, 收入、 支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算, 未侵占、 截留国家和单位收入, 没有单独帐户, 未设任何形式的“小金库” 。

2、 我局财务科严格按照制度有关规定执行, 从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。

3、 各类票据均管理规范, 并建立相应的备查薄。

4、 按照财政集中支付要求, 现金管理采取备用金制度, 按照现金管理有关规定, 严禁设“小金库” 。 财务报销严格按照财务制度执行, 杜绝坐支行为。 严格控制财政资金支出, 没有以任何形式进行私存私放。

5、 清查结果在局全体职工大会上进行了通报, 并在公开栏予以公示。 在认真清查的基础上, 按照规定, 认真填报相关表格。 我们将建立长效监督机制, 提高财务透明度, 严防“小金库” 的出现。

虽然我局目前尚未发现违规违纪现象, 但通过清理检查“小金库” , 进一步严肃了财经纪律, 加强了法制教育, 强化了财务管理, 确保了资金的合理使用。 今后, 我局将进一步完善相关财务制度, 加强从源头上防治腐败的力度, 力争做到清理工作不留死角, 反腐败工作能有更大提高。

篇三 小金库专项治理自查报告 700 字小金库专项治理自查报告根据市住建局《关于对“小金库” 专项治理进行自查的通知》 (建函〔20XX〕319 号) 要求, 我处对财务管理、 资产管理、 收支情况进行了全面清理自查, 现将有关情况报告于后:一、 领导重视、 职工参与自查工作由处长同志牵头, 组织财务人员、 资产管理员、 工程管理人员及其他相关人员认真领会上级部门的文件精神, 明确指导思想和任务目标、 时间步骤等,并成立了专项治理“小金库” 的自查领导小组, 让全处干部职工充分认识到 “小金库” 的危害和治理“小金库” 的重要性, 让职工参与治理“小金库” 的监督举报、 投诉。

二、 对照要求, 认真清理按照文件要求和自查内容, 以积极的态度对单位的收入进行了全面的清理, 主要检查各项收入是否全额收取; 是否足额上缴财政专户; 是否另设账户, 设立“小金库” , 规避审计; 是否有变相虚列支出领取资金的现象。 同时对管理处的资产进行全面清理, 进一步完善清产核资工作, 做到账面资产与实物相符。

三、 完善制度, 加强管理加强了对单列预算建设工程和维护工程的管理力度, 严格按照上级部门相关文件精神办事。

在处财务公开栏将每月 的财务报表、 本次清理和复查“小金库” 的结果、 处长对治理“小金库” 的承诺书进行公示。

进一步完善项目支出管理制度, 严格执行项目开支, 尽量控制超项目的支出和无项目预算的支出。

四、 巩固成果, 建立机制完善车辆管理制度, 车辆用油实行限额管理, 车辆维修实行定点维修。

通过自查, 公园管理处没有“小金库” 。 我处承诺, 现在、 将来都不会有“小金库” 的存在, 严格按照上级要求办事, 并建立有效的规章制度, 规范财务管理、经营管理及工程管理工作, 动员各方面力量强化监督, 坚决杜绝“小金库” 的发生。

篇四 2024 最新关于小金库专项治理自查报告 650 字根据市住建局《关于对小金库专项治理进行自查的通知》 (建函〔2024〕 319号) 要求, 我处对财务管理、 资产管理、 收支情况进行了全面清理自查, 现将有关情况报告于后:一、 领导重视、 职工参与自查工作由处长同志牵头, 组织财务人员、 资产管理员、 工程管理人员及其他相关人员认真领会上级部门的文件精神, 明确指导思想和任务目标、 时间步骤等,并成立了专项治理小金库的自查领导小组, 让全处干部职工充分认识到 小金库的危害和治理小金库的重要性, 让职工参与治理小金库的监督举报、 投诉。

二、 对照要求, 认真清理按照文件要求和自查内容, 以积极的态度对单位的收入进行了全面的清理, 主要检查各项收入是否全额收取; 是否足额上缴财政专户; 是否另设账户, 设立小金库, 规避审计; 是否有变相虚列支出领取资金的现象。 同时对管理处的资产进行全面清理, 进一步完善清产核资工作, 做到账面资产与实物相符。

三、 完善制度, 加强管理加强了对单列预算建设工程和维护工程的管理力度, 严格按照上级部门相关文件精神办事。

在处财务公开栏将每月 的财务报表、 本次清理和复查小金库的结果、 处长对治理小金库的承诺书进行公示。

进一步完善项目支出管理制度, 严格执行项目开支, 尽量控制超项目的支出和无项目预算的支出。

四、 巩固成果, 建立机制完善车辆管理制度, 车辆用油实行限额管理, 车辆维修实行定点维修。

通过自查, 公园管理处没有小金库。 我处承诺, 现在、 将来都不会有小金库的存在, 严格按照上级要求办事, 并建立有效的规章制度, 规范财务管理、 经营管理及工程管理工作, 动员各方面力量强化监督, 坚决杜绝小金库的发生。

篇五 关于严肃纪律和小金库专项治理自查自纠总结报告 1200 字关于严肃纪律和小金库专项治理自查自纠总结报告县财政局:根据县财政局、 审计局《关于印发〈_XX 县深入开展贯彻执行中央八项规定严肃财经纪律和“小金库” 专项治理工作方案〉 的通知》 (_财函[20XX]68 号) 精神, 结合党的群众路线教育实践活动中深化“四风” 突出问题专项整治工作要求,我乡对 20XX 年 1 月 —20XX 年 6 月 期间, 所有专项治理内容进行了认真自查, 现将具体情况报告如下:一、 健全组织, 加强领导为确保专项治理工作的顺利进行, 我局成立了由党委书记___任组长, 乡长___及纪委书记___任副组长的乡专项治理工作领导小组, 由办公室、 乡纪委、 财政所具体负责此次专项治理工作。

二、 加强学习宣传, 提高思想认识为做好深入开展贯彻执行中央八项规定, 严肃财经纪律和“小金库” 专项治理工作, 8 月 25 日, 我乡召开了严肃财经纪律和“小金库” 专项治理工作会议。 乡专项治理工作领导小组各成员, 全体乡干部参加了会议。 会议传达了《_XX 县深入开展贯彻执行中央八项规定严肃财经纪律和“小金库” 专项治理工作方案》 要求,对有关报表进行说明, ___书记对专项治理工作提出了四点要求: 一是要全系统高度重视, 落实治理责任。 二是要突出重点、 实事求是做好自查自纠工作。 三是要按照时间节点有序开展好自查上报工作。 四是要求乡纪委协助财政所门做好自查监督工作。

三、 认真开展自查, 实施长效监督按照专项治理工作方案中专项治理内容, 我乡对各类账户进行了认真细致的清查。

1、 预算收入管理情况我乡预算收入没有未按规定及时足额上缴财政及隐瞒、 截留、 挤占、 挪用、 坐支或者私分等情况发生, 没有违规转移、 乱收费、 乱罚款、 乱摊派等问题。

2、 预算支出管理情况我乡财务管理均按照国家有关财经法规执行, 无擅自设立项目、 超标准超范围发放津贴补贴问题, 基本上做到无白条入账。

我乡无公务用车, 因此无公车运行维护费发生。

3、 政府采购管理情况我乡对各类办公设备的购置, 从预算、 计划编制、 执行情况和采购方式的选择均严格按照相关制度规定执行, 没有违反财经纪律的现象。

4、 资产管理情况我乡在资产配置、 资产使用及处置上均严格按照相关规定, 无违规问题存在。

5、 财务会计管理情况我乡会计核算严格按照财务管理制度有关规定执行, 会计人员均具备会计从业资格, 无会计造假行为。

6、 财政票据管理情况我乡财政票据使用及管理严格按照财政票据使用规定, 没有违规、 违法现象存在。

7、 设立“小金库” 情况我乡收入、 支出全部纳入本单位财务部门法定账目统一核算, 未侵占、 截留国家和单位收入, 没有单独账户, 未设任何形式的“小金库” 。

8、 财务领域“四风” 突出问题情况。

经认真自查, 我乡财务领域无“四风” 突出问题存在。

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