xx县财政局党组关于巡察整改进展情况的报告

2025-06-13 07:03:52 121
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    根据县委统一部署,2024年4月7日至2024年6月7日,县委机动巡察组对县财政局党组(含财政投资评价中心)进行了为期二个月的政治巡察。2024年7月23日,县委机动巡察组向中共安义县财政局党组和党组书记反馈了巡察意见反馈了巡察意见。根据巡察工作有关规定,现将巡察整改进展情况予以公布。

一、提高站位,强化担当,坚决扛起整改政治责任。

(一)加强学习,提高政治站位。中共安义县财政局党组深入习近平总书记关于巡视巡察工作重要论述,围绕深入学习习近平总书记关于巡视工作的重要论述和省委、市委、县委关于巡察工作的重要指示精神,准确把握讲话和指示精神所蕴含的政治立场、政治方向和政治要求,坚持“巡视巡察整改不落实就是对党不忠诚”,切实做好巡察“后半篇文章”。

(二)严格整改,压紧压实责任。中共安义县财政局党组切实担负巡察整改主体责任,对县委机动巡察组指出的问题,及时召开专题会议,研究部署巡察整改工作,成立整改工作领导小组,党组书记杜顺虎同志任组长,其他局领导为副组长,局机关各股室、局属单位负责人为成员的整改落实工作领导小组,领导小组下设办公室,办公室设在局办公室,负责整改工作的日常调度和综合协调,将整改任务层层传导。党组书记认真履行第一责任人责任,对巡察整改工作负总责,做到整改工作亲自部署、重大问题亲自过问、重点环节亲自协调。

(三)明确任务,推进整改落实。对县委机动巡察组反馈意见,局党组全面梳理,分类研究,制定下发了《中共安义县财政局党组关于认真做好县委机动巡察组巡察反馈意见整改工作的通知》(安财党组〔2024〕11号)将反馈的7个方面问题细化为19个具体问题,逐一提出了具体整改措施,明确具体完成时限,落实责任领导、责任股室及责任人,倒排工期,确保各项问题全面按时整改到位,坚决做到不漏一项、不留死角。

(四)健全机制,保障整改见效。整改落实工作领导小组办公室强化与各整改工作责任股室的沟通,在巡察整改期间积极做好协调工作,加强统筹调度。同时,保持与县纪委县监委、县委组织部、县委巡察办和派驻纪检监察组等部门的沟通,及时通报整改落实情况并接受监督和指导,确保整改工作有序推进。

二、巡察反馈具体整改落实情况

我局针对县委机动巡察组反馈的7个方面19个问题,提出了38条具体整改措施。截止2024年12月19日,19个问题已全部整改到位。

(一)“总部经济牵头指导不够有力”方面。

1.关于“指导推动成效不佳”的问题。

整改情况:已完成整改。一是对全县再生资源公司进行分析,并努力引进绿尚等一批实力强的再生公司,2024年1-11月33家全县再生资源公司总纳税5.24亿元,县本级纳税1.82亿元;二是石鼻镇永诚保险有限公司因政策原因税收有所下降,但我局通过引进泰康在线保险公司,纳税达985.56万元,同时加强对接华泰、平安、太平洋、永安、渤海、中国人寿、鼎和等保险公司对接。三是认真研判当前总部经济形势,分乡镇指导。已加强对乡镇总部经济形势的掌握以及深入分析当前环境,分批对点指导乡镇,总部经济办给未完成序时进度的乡镇下发提示函;10月12日,财政局主要领导和分管领导召开总部经济会议,会上对各乡镇存在的问题进行加强指导,实行乡镇对口指导制度。

2.关于“统筹协调不到位”的问题。

整改情况:已完成整改。一是积极掌握总部经济招商信息,已每月进行汇总;二是实行乡镇对口指导制度,定期召开调度会和培训会加强指导。7月31日,财政局主要领导在财政局单楼会议室就总部经济部分乡镇招引企业存在内卷竞争现象,召开各乡镇长、红山管理处主任、园区管委会主任会议,会议决定,要坚持“先入为主、对接为高”的协调机制。协调企业落地,杜绝恶性竞争。

(二)“资金拨付管理存在短板”方面。

3.关于“资金拨付不及时”的问题。

整改情况:已完成整改。一是2024年8月243.76万元国有农场的改革补助款已全部拨付至红山管理处;二是2023年三保资金中的居民养老保险金3844万元目前已全部拨付到位,同时,督促各预算单位加快项目建设,尽快形成更多工作量,确保直达资金支付率。

4.关于“项目资金审核迟缓”的问题。

整改情况:已完成整改。一是已制定《关于进一步优化财政资金拨付程序的通知》(安财字﹝2024﹞47号),按上级资金和本级资金分类,精简拨付流程,提高拨付速度;二是各资金拨付业务股室已通过线上联络加强与项目单位沟通,督促单位加强前期规划等事宜,确保资金拨付材料齐全、完整。

5.关于“资金拨付监管不严”的问题。

整改情况:已完成整改。一是已建立项目核查机制,并严格执行《江西省省级财政专项资金管理办法》;二是我局加强实地核查力度,先后印发《关于开展项目资金核查的通知》、《关于开展政府投资项目竣工结算监督检查工作的通知》,对22个项目开展了实地核查,对发现的问题及时提醒纠正,并同步建立核查台账,坚决履行财政监督职责,确保项目资金花在刀刃上。

(三)“日常行政监督不够扎实”方面。

6.关于“行政监管职能缺失”的问题。

整改情况:已完成整改。一是已摸底全县代理记账企业户数,全县14家代理记账企业已全部纳入管理;二是做好加强代理记账行业的日常管理,推动建立与市场监管、税务等部门间的综合监管制度,并开展了联合检查,对4家违规企业进行了处理,2家已完成经营范围变更,2家被列为经营异常名录更改;三是运用信用记录、警示告诫台账,公开曝光违规企业。

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